内部审计在治理风险和控制中的作用/国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 中审..
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国际内部审..
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¥50.00元
现价:¥0.00元
图书简介
品牌:博库
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基本信息
商品名称:内部审计在治理风险和控制中的作用/国际注
作者:中审网校
定 价:50
开本:16开
出版社:广东经济
ISBN号:9787545407914
页数:268
出版时间:2011-05-01
版次:1
商品类型:图书
印刷时间:2011-05-01
印次:1
内容提要:
《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题》由中国审计网旗下的国内最权威的审计培训网站中审网校织编写:《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题》根据考试大纲和近年考试趋势精心筛选,结合最新的IIA《国际内部审计专业实务框架》的指引进行重新整理汇编而成。本书根据CIA前三部分考试大纲为指引,结合《国际注册内部审计师CIA应试指南》的内容顺序,把十章书共分为三册,对应三科考试。每册600题,每题配有参考答案与解题思路。《内部审计在治理风险和控制中的作用》为其中第一册。 《内部审计在治理风险和控制中的作用》收录第1-3章的内容。
目录:
第一章 内部审计专业实务框架
一、重要知识点
二、训练习题
三、参考答案及解题思路
第二章 内部审计在治理、风险和控制中的作用
一、重要知识点
二、训练习题
三、参考答案及解题思路
第三章 内部审计程序
一、重要知识点
二、训练习题
三、参考答案及解题思路
附录1 模拟卷(I)
一、模拟试卷
二、参考答案
附录2 模拟卷(II)
一、模拟试卷
二、参考答案
附录3 模拟卷(III)
一、模拟试卷
二、参考答案
目录
品牌:博库
基本信息
商品名称:内部审计在治理风险和控制中的作用/国际注 | ||
作者:中审网校 | 定 价:50 | 开本:16开 |
出版社:广东经济 | ISBN号:9787545407914 | 页数:268 |
出版时间:2011-05-01 | 版次:1 | 商品类型:图书 |
印刷时间:2011-05-01 | 印次:1 |
内容提要:
《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题》由中国审计网旗下的国内最权威的审计培训网站中审网校织编写:《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题》根据考试大纲和近年考试趋势精心筛选,结合最新的IIA《国际内部审计专业实务框架》的指引进行重新整理汇编而成。本书根据CIA前三部分考试大纲为指引,结合《国际注册内部审计师CIA应试指南》的内容顺序,把十章书共分为三册,对应三科考试。每册600题,每题配有参考答案与解题思路。《内部审计在治理风险和控制中的作用》为其中第一册。 《内部审计在治理风险和控制中的作用》收录第1-3章的内容。
目录:
第一章 内部审计专业实务框架
一、重要知识点
二、训练习题
三、参考答案及解题思路
第二章 内部审计在治理、风险和控制中的作用
一、重要知识点
二、训练习题
三、参考答案及解题思路
第三章 内部审计程序
一、重要知识点
二、训练习题
三、参考答案及解题思路
附录1 模拟卷(I)
一、模拟试卷
二、参考答案
附录2 模拟卷(II)
一、模拟试卷
二、参考答案
附录3 模拟卷(III)
一、模拟试卷
二、参考答案
一、重要知识点
二、训练习题
三、参考答案及解题思路
第二章 内部审计在治理、风险和控制中的作用
一、重要知识点
二、训练习题
三、参考答案及解题思路
第三章 内部审计程序
一、重要知识点
二、训练习题
三、参考答案及解题思路
附录1 模拟卷(I)
一、模拟试卷
二、参考答案
附录2 模拟卷(II)
一、模拟试卷
二、参考答案
附录3 模拟卷(III)
一、模拟试卷
二、参考答案